Al compensar los documentos de la Gestión financiera contabilizados en una moneda extranjera, puede contabilizar las diferencias de redondeo que surgen en una cuenta de ingresos / gastos separada. Anteriormente, estas diferencias se mostraban como diferencias de tipo de cambio en el momento de la compensación.
Las diferencias de redondeo se pueden contabilizar en la cuenta del Libro mayor como Gastos o Ingresos.
¿Cómo contabilizar la diferencia de redondeo en SAP FI?
Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Gestión financiera → AR y AP → Transacciones comerciales → Pagos efectuados → Parametrizaciones globales de pago efectuado → Definir cuenta para diferencias de redondeo → Ejecutar.
Seleccione Plan de cuentas y haga clic en . Vaya a Clave de publicación.
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:
- Ingrese la cuenta de mayor para contabilizar la diferencia de redondeo. Haga clic en Clave de publicación en la parte superior
- Ingrese la clave de contabilización de crédito y débito y haga clic en el icono Guardar en la parte superior
- Ingrese el número de personalización de la solicitud para guardar la configuración